|  | Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena  | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/246 | 18.10.2021 | Kabel.sieť,konfigurácia siete | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 405,64 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2014/76 | 5.8.2014 | vývoz odpadu 7/2014 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 405,52 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2012/110 | 4.9.2012 | Vývoz TDO 8/2012 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 405,51 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2013/17 | 8.2.2013 | Vývoz odpadu 1/2013 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 405,01 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2013/52 | 31.5.2013 | Vývoz odpadu 5/2013 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 404,91 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2014/136 | 31.12.2014 | vývoz odpadu 12/2014 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 404,82 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2013/81 | 5.8.2013 | Vývoz odpadu 7/2013 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 404,72 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2017/39 | 13.3.2017 | Zmluva o dielo č.26/2017 -služby | SK Projekt s.r.o. | 48195286 | 400,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/235 | 2.11.2022 | Práce strojom LB 11 0B | Matej Paľo | 43381251 | 400,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2012/154 | 6.12.2012 | Stravné listky 12/2012 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 399,25 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2017/129 | 3.8.2017 | oprava verejného osvetlenia a rozhlasu | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 399,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/275 | 11.12.2024 | Nákup kanc.potrieb | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 397,94 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/288 | 2.1.2025 | Vrece na odpad | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 396,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2013/132 | 4.12.2013 | Stravné lístky 12/2013 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 395,52 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2018/242 | 11.12.2018 | Elektrina11/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 390,41 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2015/176 | 30.12.2015 | Zemné práce | Paľo | 43381251 | 390,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/273 | 8.12.2022 | Betón C 20/25 s dopravou | FEDKAR s.r.o. | 36595560 | 389,52 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2015/166 | 16.12.2015 | Pyro Kompakt | RWO Team,s.r.o | 26867605 | 389,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2018/27 | 16.2.2018 | Elektrina  KD | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 387,74 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/15 | 1.2.2019 | Elektrika obec ,DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 386,00 EUR |