Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/197 9.10.2018 Elektrina 08/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  325,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/16 8.2.2018 Elektrina VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  321,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/69 2.5.2018 El.energia obec,DS Východoslovenská energetika a.s. 44483767  321,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/136 2.8.2018 Elektrina 06/2018 - 08/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  321,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/223 2.11.2018 Elektrina 09/2018 - 11/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  321,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/25 15.2.2017 Elektrina VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  320,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/269 31.12.2018 Elektrina 12/2018 - VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  318,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/217 4.9.2020 Ubytovanie O+J Invest s.r.o. 51342171  318,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/49 27.3.2023 Skutočná spotreba vody: 28.09.2022-21.03.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  317,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/15 10.2.2011 Stravné lístky SODEX PASS SR,s.r.o 35741350  317,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/30 21.2.2011 Stravné listky 2/2011 SODEX PASS SR,s.r.o 35741350  317,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/21 18.2.2011 Splátka plynu 2/2011 obec SPP 35815256  317,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/272 16.12.2019 Práce strojom LB 110B Paľo 43381251  315,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/229 17.10.2022 Servis automatických dverí - výmena elektrozámku SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. 31708587  314,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/38 13.3.2018 Elektrina - február 2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  314,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/63 18.3.2021 Toner HP 973X čierna DECENT SC. s.r.o. 31685064  313,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/59 13.4.2018 Elektrina - marec 2018 KD Východoslovenská energetika a.s. 44483767  313,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/48 15.3.2019 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  313,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/218 25.10.2019 Oprava VO-materiál a montážné práce EDISON SK s.r.o. 46694447  313,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/223 27.10.2023 Vyúčtovanie za III.Q/2023 SOÚ Mesto Michalovce 00325490  312,70 EUR 
Nastavenia cookies