|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/122 |
3.10.2012 |
Zemné práce |
Paľo |
43381251 |
115,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/43 |
3.5.2013 |
preprava |
Mária Palova |
40940292 |
115,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/182 |
21.9.2023 |
Vrecia na komunálny odpad - 60 ks a zneškodnenie |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
115,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/12 |
1.2.2024 |
Za dodané nálepky FÚRA-240 ks |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
115,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/151 |
22.7.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
115,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/183 |
26.8.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
115,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/207 |
23.9.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
115,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/233 |
30.10.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
115,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/198 |
3.10.2019 |
Pero,obal,xerox |
Paulina Ľudovit MIPA |
32687699 |
114,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/118 |
29.6.2023 |
Detské odrážadlo Bicykel R7-NP PRIM |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
114,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/115 |
28.9.2015 |
Vodné stočné do 22.9.2015 KD |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
114,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/94 |
29.9.2014 |
oprava tlačiarne |
SICCO s.r.o. |
36786942 |
113,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/60 |
19.4.2011 |
mobil starosta |
Slovak Telekom,a.s. |
35763 469 |
113,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/15 |
2.2.2024 |
Vývoz nebezpečného odpadu (NO) |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
112,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/29 |
21.2.2011 |
Telefón obec 1/2011 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763 469 |
111,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/19 |
8.2.2013 |
Pevná linka 1/2013 |
Slovak Telecom |
35763469 |
111,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/37 |
6.3.2019 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
111,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/271 |
16.12.2019 |
Komunálny odpad 11 neoznačené vrecia |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
110,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/271 |
31.12.2018 |
Pevná linka |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
110,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/19 |
6.2.2019 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
110,76 EUR |