Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2012/122 3.10.2012 Zemné práce Paľo 43381251  115,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/43 3.5.2013 preprava Mária Palova 40940292  115,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/182 21.9.2023 Vrecia na komunálny odpad - 60 ks a zneškodnenie FÚRA s.r.o 36211451  115,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/12 1.2.2024 Za dodané nálepky FÚRA-240 ks FÚRA s.r.o 36211451  115,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/151 22.7.2024 Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/183 26.8.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/207 23.9.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/233 30.10.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/198 3.10.2019 Pero,obal,xerox Paulina Ľudovit MIPA 32687699  114,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/118 29.6.2023 Detské odrážadlo Bicykel R7-NP PRIM Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226  114,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/115 28.9.2015 Vodné stočné do 22.9.2015 KD Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  114,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/94 29.9.2014 oprava tlačiarne SICCO s.r.o. 36786942  113,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/60 19.4.2011 mobil starosta Slovak Telekom,a.s. 35763 469  113,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/15 2.2.2024 Vývoz nebezpečného odpadu (NO) FÚRA s.r.o 36211451  112,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/29 21.2.2011 Telefón obec 1/2011 Slovak Telekom,a.s. 35763 469  111,71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/19 8.2.2013 Pevná linka 1/2013 Slovak Telecom 35763469  111,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/37 6.3.2019 pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  111,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/271 16.12.2019 Komunálny odpad 11 neoznačené vrecia FÚRA s.r.o 36211451  110,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/271 31.12.2018 Pevná linka Slovak Telekom, a.s. 35763469  110,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/19 6.2.2019 pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  110,76 EUR 
Nastavenia cookies