Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/323 31.12.2020 Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS Východoslovenská energetika a.s. 44483767  110,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/20 5.2.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 01/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/44 5.3.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 02/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/65 5.4.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 03/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/87 3.5.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 04/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/117 5.6.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 05/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/131 3.7.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 06/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/162 5.8.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 07/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/189 3.9.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 08/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/222 7.10.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 09/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/238 5.11.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 10/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/220 17.9.2020 Catering 12 osôb - 14.09.2020 Jaroslav Krišo - J&R CATERING 40940616  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/86 15.4.2021 Paplónik do postielky 130x90 EMI-Sabinov s.r.o. 46726608  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/23 8.2.2024 Odchyt a kanantenizácia psov za mesiac 01/2024 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/56 2.4.2024 Mandátny certifikát - 3 ročný Disig, a.s. 35975946  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/179 26.8.2024 Poradenské služby v oblasti BOZP za 3.Q/2024 IKS - service s.r.o. 54165083  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/243 6.11.2024 Posúdenie projektovej dokumentácie: Technická inšpekcia, a.s. 36653004  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2090/56 10.6.2013 za nákladku a výkladku Chemkostav,a.s. 36191892  107,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/17 5.2.2024 Práce s plošinou - demontáž vianočného osvetlenia Sociálny podnik Malčice, s.r.o., r.s.p. 54178231  106,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/47 3.4.2018 Vodné,stočné obec,KD,obecný dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  105,95 EUR 
Nastavenia cookies