|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/118 |
6.6.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-05/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/135 |
8.7.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-06/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/140 |
10.7.2024 |
Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince (predplatné) |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/160 |
5.8.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní- 7/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/200 |
11.9.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní- 8/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/214 |
1.10.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní- 9/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/251 |
19.11.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-10/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/267 |
6.12.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-11/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/274 |
10.12.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-12/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/11 |
31.1.2025 |
Poradenské služby 1/2025 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/35 |
3.3.2025 |
Poradenské služby 2/2025 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/57 |
3.4.2025 |
Poradenské služby 3/2025 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/73 |
30.4.2025 |
Banner 4x08m |
Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT |
50305999 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/82 |
7.5.2025 |
Poradenské služby 4/2025 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/13 |
12.2.2014 |
Pevná linka |
Slovak Telecom |
35763469 |
119,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/180 |
7.8.2020 |
Vrecia na komunálny odpad |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
118,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/58 |
17.3.2021 |
neoznačené vrecia 2 /2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
118,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/191 |
20.9.2019 |
Oprava chladničky |
Kolesár Jozef -SERVISKOL |
35027045 |
118,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/225 |
10.10.2024 |
kancelárske potreby - pečiatky |
Lukacek s.r.o. |
36586218 |
117,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/45 |
11.3.2019 |
Verejná správa SR |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
117,00 EUR |