|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/54 |
7.6.2013 |
Preddavok na 2Q 2013 - SOcÚ Michalovce |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/55 |
7.6.2013 |
doplatok na 1Q 2013 - SOcÚ Michalovce |
Mesto Michalovce |
00325490 |
14,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/57 |
7.6.2013 |
Regenerácia sídiel -platba B |
Premier Consulting,spol.s.r.o |
35860235 |
792,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/58 |
22.4.2013 |
Prezentácia na DVD Zemplín 1.časť platby |
CBS spol.s.r.o |
36754749 |
239,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/59 |
9.6.2013 |
Plyn 6/2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
648,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/6 |
18.1.2013 |
Demontáž vianočných ozdob |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
125,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/60 |
7.6.2013 |
Stravné lístky 6/2013 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
352,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/61 |
20.5.2013 |
revitalizácia |
Plastimex Jozef Zavadský |
14324750 |
8,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/62 |
17.6.2013 |
reproduktory |
Edu Work,s.r.o |
36254118 |
190,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/63 |
17.6.2013 |
Pevná linka 5/2013 |
Slovak Telecom |
35763469 |
52,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/64 |
17.6.2013 |
mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
18,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/65 |
18.6.2013 |
bezpečnotechnické služby 2 Q |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/66 |
25.6.2013 |
jese.listie dlažba na OcÚ |
Tomáš Čolovka KOVEX |
17302781 |
170,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/67 |
27.6.2013 |
Spracovanie hlásení o odpadoch |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/68 |
28.6.2013 |
vodné .stočné |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
196,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/69 |
28.6.2013 |
vodné .stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
4,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/7 |
18.1.2013 |
Oprava OPEL |
AUTOTIP |
35832789 |
179,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/70 |
6.6.2013 |
Plyn 7/2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
648,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/71 |
3.7.2013 |
Vývoz odpadu 6/2013 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
407,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/72 |
3.7.2013 |
piesok služby |
OLMANNSTAV spol.s.r.o. |
36169854 |
780,00 EUR |