| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/263 | 3.12.2024 | Pevná linka TSP-01.11.24-30.11.24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/264 | 3.12.2024 | Právne služby | Mgr. Miroslava Pyšniaková, advokátka | 42246261 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/259 | 2.12.2024 | Zemný plyn-01.12.2024-31.12.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/260 | 2.12.2024 | Občastník 200 ks | TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. | 54441161 | 344,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/261 | 2.12.2024 | Odznak kovový, vlajka, stojan | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 127,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/262 | 2.12.2024 | Poplatok za autorské práva | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 229,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/258 | 26.11.2024 | Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu | ELID, s.r.o. | 47329947 | 1 165,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/255 | 22.11.2024 | Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/256 | 22.11.2024 | Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/257 | 22.11.2024 | Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/253 | 20.11.2024 | Kontrola požiarnej techniky | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 230,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/254 | 20.11.2024 | Defibrilátor | Spencer Medical s.r.o. | 51436817 | 2 852,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/251 | 19.11.2024 | Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-10/24 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/252 | 19.11.2024 | Vývoz jedlých olejov a tukov | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/250 | 18.11.2024 | Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 10/24 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 1 012,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/248 | 12.11.2024 | Mobil starosta-08.10.2024-07.11.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/249 | 12.11.2024 | Oprava bojlera OcU | Gabriel Egri - elektroservis VALTIM | 40411061 | 183,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/245 | 7.11.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-10/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 381,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/246 | 7.11.2024 | Preddavok na IV.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/247 | 7.11.2024 | Vyúčtovanie za III.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. | Mesto Michalovce | 00325490 | 357,89 EUR |