|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/123 |
7.10.2015 |
Čalúnenie lavíc DS |
Ladislav Polák |
14333635 |
445,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/222 |
27.9.2021 |
Odpad z VKK |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
446,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/12 |
24.1.2023 |
Tovar podľa cen.ponuky-mriežky na rekuperáciu 4ks |
Ing. Roman Škvarka |
46054421 |
446,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/131 |
10.6.2021 |
odoslané SMS do 30.6.2021 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
447,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/312 |
18.12.2020 |
Odvoz odpadu 112020 z VKK |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
449,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/200 |
16.10.2018 |
Strieška nad dvere |
Miroslav Maruňák |
41504399 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/232 |
30.10.2019 |
Školenie MADE |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/202 |
10.10.2023 |
Spracovanie rozvojového dokumentu obce |
AWA Corp. s. r. o. |
47319437 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/245 |
22.11.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice-13p, |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/269 |
20.12.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice-13p, |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/9 |
23.1.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-1.skupina |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/36 |
21.2.2024 |
Mot.rotačná kefa- aktivačná činnosť-1.skupina |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/23 |
17.2.2016 |
Oprava verejného osvetlenia-materiál a montažné pr |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
450,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/157 |
25.7.2022 |
Služba KD |
Ondrej Šmiga - Sion Systems |
47800861 |
450,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/176 |
19.8.2024 |
Vyúčtovanie za II.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. |
Mesto Michalovce |
00325490 |
451,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/52 |
6.4.2016 |
Komunálny odpad 3/2016 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
453,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/149 |
11.9.2017 |
odpad 8 2017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
453,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/53 |
5.4.2017 |
Komunálny odpad 2/2017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
454,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/32 |
3.3.2016 |
Komunálny odpad 2/2016 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
454,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/178 |
31.12.2015 |
Komunálny odpad december 2015 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
454,81 EUR |