Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2015/123 7.10.2015 Čalúnenie lavíc DS Ladislav Polák 14333635  445,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/222 27.9.2021 Odpad z VKK FÚRA s.r.o 36211451  446,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/12 24.1.2023 Tovar podľa cen.ponuky-mriežky na rekuperáciu 4ks Ing. Roman Škvarka 46054421  446,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/131 10.6.2021 odoslané SMS do 30.6.2021 URBITECH s. r. o. 50749587  447,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/312 18.12.2020 Odvoz odpadu 112020 z VKK FÚRA s.r.o 36211451  449,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/200 16.10.2018 Strieška nad dvere Miroslav Maruňák 41504399  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/232 30.10.2019 Školenie MADE MADE spol. s r.o. 36041688  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/202 10.10.2023 Spracovanie rozvojového dokumentu obce AWA Corp. s. r. o. 47319437  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/245 22.11.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice-13p, Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/269 20.12.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice-13p, Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/9 23.1.2024 Všeob.mat.-aktivačná činnosť-1.skupina Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/36 21.2.2024 Mot.rotačná kefa- aktivačná činnosť-1.skupina Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/23 17.2.2016 Oprava verejného osvetlenia-materiál a montažné pr EDISON SK s.r.o. 46694447  450,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/157 25.7.2022 Služba KD Ondrej Šmiga - Sion Systems 47800861  450,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/176 19.8.2024 Vyúčtovanie za II.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. Mesto Michalovce 00325490  451,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/52 6.4.2016 Komunálny odpad 3/2016 FÚRA s.r.o 36211451  453,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/149 11.9.2017 odpad 8 2017 FÚRA s.r.o 36211451  453,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/53 5.4.2017 Komunálny odpad 2/2017 FÚRA s.r.o 36211451  454,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/32 3.3.2016 Komunálny odpad 2/2016 FÚRA s.r.o 36211451  454,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/178 31.12.2015 Komunálny odpad december 2015 FÚRA s.r.o 36211451  454,81 EUR 
Nastavenia cookies