Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/139 15.7.2019 Komunálny odpad 6 neoznačené vrecia FÚRA s.r.o 36211451  83,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/123 4.7.2023 Kompatibilná sada HP BK+CMY-2ks-NP PRIM Gigaprint.sk s.r.o. 50370294  83,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/149 19.11.2015 Ročný prístup Verejná správa 19.12.2015-18.12.2016 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  84,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/153 4.12.2012 Náklady na použitie stroj. techniky na 2 pol. 2012 Obec Slavkovce 00325775  84,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/181 21.9.2023 Revízia komína - spotrebiče do 50 kW+doprava Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo 52379051  84,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/211 25.9.2024 Revízia komína - spotrebiča Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo 52379051  84,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/90 9.5.2019 pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  84,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/35 14.4.2015 Čistiace prostriedky Paulina Ľudovit MIPA 32687699  84,83 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/107 9.10.2013 vodné .stočné obec KD Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  84,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/26 28.3.2014 Vodné, stočné DS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  84,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/195 22.11.2017 Čistiace prostriedky BRISTON s.r.o. 45547921  85,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/202 16.9.2022 Revízia komína - spotrebiče do 50kW Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo 52379051  85,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/37 14.3.2011 Preprava vozidlom VOVA Vladimír Šaranič 41 5046 74  85,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/147 11.7.2022 Vývoz odpadu z neoznačených vriec 6/2022 FÚRA s.r.o. 36211451  85,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/221 22.9.2021 Vodné ,stočné ,obecný úrad nový Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  85,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/211 31.12.2016 Pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  85,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/7 17.1.2024 Nákup kanc.potrieb MIPA MI, s.r.o. 52696871  85,91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/59 6.4.2022 Material Vladimír Stanko -Senor 32691173  86,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/263 13.12.2023 Vrecia na komunálny odpad - 45 ks a zneškodnenie FÚRA s.r.o 36211451  86,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/46 23.4.2012 struna do kosačky VIKTÓRIA -HÁMOR,s.r.o 31698948  87,00 EUR 
Nastavenia cookies