|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/231 |
2.10.2020 |
Samsung EVO,Kingston |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
92,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/155 |
7.12.2012 |
Pevná linka 11/2012 |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
93,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/153 |
25.7.2022 |
Poplatok za montáž plynomeru KD |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
93,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/89 |
28.7.2015 |
Toner HP Q3962A pre HP |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
93,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/282 |
4.12.2019 |
Obecné noviný rok 2020 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
93,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/324 |
18.12.2020 |
Obecné noviny rok 2021 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
93,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/231 |
30.9.2021 |
Smart zásuvka Eve Energy Strip |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
93,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/143 |
27.7.2018 |
ANTIK Nano 3 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
93,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/21 |
14.3.2014 |
Náplň do tlačiarne |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
94,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/217 |
17.9.2021 |
Revízia komína,označenie komína č.126 |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
52379051 |
94,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/173 |
11.8.2022 |
Olej,lanko-cievka,reťaz |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
94,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/99 |
24.5.2022 |
Vytýčenie verejnej kanalizácie |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
94,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/58 |
3.4.2024 |
Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 10,5 % |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
94,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/4 |
13.1.2020 |
Štrk riečný ,doprava |
Befor- Július Barč-Ivana |
36217697 |
94,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/265 |
4.11.2021 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
94,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/4 |
10.1.2017 |
Verejná správa ročný prístup |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/56 |
9.4.2018 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/101 |
8.6.2018 |
Stavebný materiál |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/151 |
11.8.2023 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec-07/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/74 |
17.4.2024 |
Rúra kanalizačná 250/2000 - 1ks |
MERATECH-SOLAR, s.r.o. |
36687375 |
96,00 EUR |