|  | Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena   | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2023/173 | 11.9.2023 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 8/2023 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2023/178 | 19.9.2023 | Služby v oblasti civilnej ochrany-3.Q/23 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2023/179 | 19.9.2023 | Práce technika požiarnej ochrany-3.Q/23 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2023/253 | 7.12.2023 | Služby v oblasti civilnej ochrany-4.Q/23 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2023/254 | 7.12.2023 | Práce technika požiarnej ochrany-4.Q/23 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/34 | 16.2.2024 | Poradenské služby v oblasti BOZP za 1.Q/2024 | IKS - service s.r.o. | 54165083 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/50 | 13.3.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 1.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/88 | 3.5.2024 | Poradenské služby v oblasti BOZP za 2.Q/2024 | IKS - service s.r.o. | 54165083 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/126 | 18.6.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 2.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/204 | 23.9.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 3.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/277 | 12.12.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 4.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/38 | 27.2.2024 | OPTIMAX Derergent umývací prostriedok na strojové | ROIN, s. r. o. | 35848901 | 90,04 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2016/115 | 20.7.2016 | vyúčtovanie služieb - SOU | Mesto Michalovce | 00325490 | 90,10 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2014/135 | 29.12.2014 | Vodné, stočnéKD,obec | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 90,17 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2015/29 | 30.3.2015 | Vodné stočné do 24.3.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 90,17 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/193 | 13.8.2020 | Zdroj pre kameru 12VDC/5A box kovový | Real Security, s. r. o. | 47314001 | 90,24 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/181 | 26.8.2024 | Vytýčenie plynovodu - Školská ulica - projekt | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 90,59 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2014/44 | 9.5.2014 | pevná linka | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 90,96 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2012/127 | 10.10.2012 | Vodné obec | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 91,16 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/77 | 23.4.2024 | Stadreko,obrubnik,diamant.rez.kotúč,beton baumit | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 92,19 EUR |