|  | Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena   | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2025/109 | 23.6.2025 | Tričká s potlačou | Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT | 50305999 | 95,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2017/4 | 10.1.2017 | Verejná správa ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2018/56 | 9.4.2018 | Verejná správa SR - ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2018/101 | 8.6.2018 | Stavebný materiál | PROTRANS SK s.r.o. | 47455420 | 96,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2023/151 | 11.8.2023 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec-07/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 96,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/74 | 17.4.2024 | Rúra kanalizačná 250/2000 - 1ks | MERATECH-SOLAR, s.r.o. | 36687375 | 96,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/156 | 31.7.2024 | Poplatok za vyjadrenie | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 96,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/157 | 31.7.2024 | Poplatok za vyjadrenie | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 96,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/203 | 23.9.2024 | Poplatok za vyjadrenie | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 96,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2013/37 | 9.4.2013 | Pevná linka 3/2013 | Slovak Telecom | 35763469 | 96,04 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2018/192 | 8.10.2018 | Materiál traktor | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 96,19 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2025/177 | 7.10.2025 | Kancelárske potreby | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 96,26 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/20 | 4.2.2022 | HP 903XL paušál MŠ | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 96,68 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2016/134 | 19.8.2016 | Náhradné diely kosačky | SUPA M arián predaj a servis | 11906022 | 96,85 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2016/167 | 19.10.2016 | CD Pavelčákovci | Pavelčákovci s.r.o. | 31687211 | 97,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/31 | 28.2.2022 | Oprava miestneho rozhlasu - material a mont.práce | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 97,20 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/223 | 10.10.2022 | Masky - 2ks, kostýmové čiapky - 8 ks, čiapka rozpr | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 97,20 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/99 | 27.5.2019 | Vyúčtovanie SOÚ 1Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 97,26 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/133 | 17.6.2021 | Dodané   vrecia na odpad 5/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 97,68 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/91 | 12.5.2022 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec 4/2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 97,98 EUR |