|  | Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena   | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/280 | 23.11.2021 | Kronika s erbom | FORK, s.r.o. | 44311061 | 98,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/285 | 29.11.2021 | nebezpečný odpd | FÚRA s.r.o | 36211451 | 98,04 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2014/63 | 26.6.2014 | Vodné, stočné KD,obec | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 98,12 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2025/162 | 23.9.2025 | Revízia komína | Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo | 52379051 | 98,40 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/299 | 8.12.2021 | Obecné noviny rok 2022 | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 98,80 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/252 | 23.10.2021 | HP OJ 6950 AIO-HP OJ 6950 AIO | NAY a.s. | 35739487 | 98,89 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2014/123 | 26.11.2014 | APPLE IPHONE 6 16 G telefón starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 99,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/109 | 10.6.2019 | Vrecia na  odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 99,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/10 | 29.1.2020 | Vrecia na komunálny odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 99,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/9 | 3.2.2021 | Vrecia na odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 99,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/52 | 15.3.2024 | Dekontaminácia chladiaceho boxu | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 99,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2025/40 | 5.3.2025 | Dekontaminácia chladiaceho zariadenie DS | Mário Fejér - PETINA | 53609620 | 99,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/153 | 7.8.2019 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 99,36 EUR | 
  
    
      | Detail | Objednávka vyšlá | 2/2011 | 4.1.2011 | Drevené protišmykové schody do KD Žbince | Mitrík Miloš | 40037312 | 100,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/3 | 4.2.2011 | Protišmykové schody do KD | Mitrík Miloš | 40037312 | 100,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2015/26 | 10.3.2015 | Poradenské služby za rok 2015 ,2/2015 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2015/32 | 1.4.2015 | Poradenské služby za rok 2015 32/2015 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2015/53 | 5.5.2015 | Poradenské služby za rok 2015  4/2015 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2015/67 | 11.6.2015 | Poradenské služby za rok 2015  5/2015 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2015/76 | 30.6.2015 | Poradenské služby za rok 2015  6/2015 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |