|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/122 |
3.10.2012 |
Zemné práce |
Paľo |
43381251 |
115,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/43 |
3.5.2013 |
preprava |
Mária Palova |
40940292 |
115,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/182 |
21.9.2023 |
Vrecia na komunálny odpad - 60 ks a zneškodnenie |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
115,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/12 |
1.2.2024 |
Za dodané nálepky FÚRA-240 ks |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
115,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/45 |
11.3.2019 |
Verejná správa SR |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
117,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/225 |
10.10.2024 |
kancelárske potreby - pečiatky |
Lukacek s.r.o. |
36586218 |
117,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/191 |
20.9.2019 |
Oprava chladničky |
Kolesár Jozef -SERVISKOL |
35027045 |
118,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/180 |
7.8.2020 |
Vrecia na komunálny odpad |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
118,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/58 |
17.3.2021 |
neoznačené vrecia 2 /2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
118,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/13 |
12.2.2014 |
Pevná linka |
Slovak Telecom |
35763469 |
119,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/186 |
30.12.2015 |
PRV2014-2020obce 7.2 vypracovanie ŽoNFP/odmena |
Premier Consulting EU,s.r.o. |
48231657 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/223 |
29.12.2017 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za masiac 09,10, |
Peter Vaľo |
41847164 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/258 |
6.12.2019 |
Poplatok za vyjedrenie |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/149 |
2.7.2020 |
Prevádzka mobilnrj aplikácie |
Palinský Ján, Ing. |
|
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/4 |
8.1.2021 |
Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/150 |
6.7.2021 |
Prevádzka mobilnej aplikácie júl 2021-jún 2021 |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/9 |
10.1.2022 |
prevadzka mobilnej aplikacie |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/96 |
17.5.2022 |
Práce s prípravou dokumentov pre dotačnú |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/140 |
4.7.2022 |
prevadzka mobilnej aplikacie |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/156 |
22.7.2022 |
Doprava fotbalistov |
TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. |
44792123 |
120,00 EUR |