|  | Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena   | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2023 | 14.2.2023 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov | Koloman Mileňky |  | 100,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/2023 | 30.6.2023 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Jarmila Lešková |  | 100,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2023/271 | 22.12.2023 | Občerstvenie | Zuzana Michajlová | 54178215 | 100,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/108 | 29.5.2024 | Zverejnenie mapy cintorína 1.6.2024-31.5.2025 | EXCO-HN, s.r.o. | 36472301 | 100,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2025/72 | 29.4.2025 | Poradenstvo za I.Q.2025 | Gemini consult s.r.o. | 46329692 | 100,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2025/80 | 7.5.2025 | Zverejnenie mapy cintorína 1.6.2025-31.5.2026 | EXCO-HN, s.r.o. | 36472301 | 100,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Zmluva Dodávateľská | KD-5/2025 | 17.7.2025 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Ing. Tomáš Pastír |  | 100,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2023/64 | 17.4.2023 | Vývoz nebezpečného odpadu (NO) | FÚRA s.r.o | 36211451 | 100,64 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2014/96 | 26.9.2014 | Vodné, stočnéobec,KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 100,78 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2017/102 | 30.6.2017 | Vodné ,stočné obec,KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 100,78 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/80 | 25.4.2019 | Rúra Zn 60x2x3000mm | Plutko | 36580040 | 100,80 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/140 | 17.7.2019 | KC pre pečať v HSM | Disig,a.s. | 35975946 | 100,80 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/154 | 20.7.2022 | OpravaVO - material a mont.práce | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 100,80 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2012/78 | 27.6.2012 | Vodné | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 101,28 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2017/123 | 27.7.2017 | Vyúčtovanie nákladov SO za 2Q 2017 | Mesto Michalovce | 00325490 | 101,42 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2018/240 | 6.12.2018 | Pevná linka | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,88 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2013/111 | 18.10.2013 | výroba s montážov 3 ks prahy OcU | EIDON - V7ROBA NÁBYTKU | 30628885 | 102,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/249 | 20.10.2020 | Pneumatika 12,5-18 | Ladislav Kováč | 43510795 | 102,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2023/52 | 3.4.2023 | Čistiace prostriedky-KD-TG Floor Cleaner Extra 10l | Vallens, s.r.o. | 36408590 | 102,14 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2017/228 | 31.12.2017 | Vyúčtovanie nákladov SO za 4Q 2017 | Mesto Michalovce | 00325490 | 102,23 EUR |