Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2021/137 | 22.6.2021 | Dekoratívny prvok-chlapček,dievčatko | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 134,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/186 | 14.8.2020 | Požiarna hadica B75 Pyrotex so spojkou | PS12 Group s.r.o. | 50760521 | 135,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/176 | 6.9.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/203 | 7.10.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/231 | 5.11.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/91 | 5.5.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/145 | 6.7.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/211 | 9.9.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/240 | 6.10.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/265 | 5.11.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/297 | 4.12.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/320 | 31.12.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/19 | 5.2.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/49 | 5.3.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/93 | 5.4.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/121 | 7.6.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/149 | 6.7.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/177 | 4.8.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/23 | 7.2.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/44 | 6.3.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,26 EUR |