|  | Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena   | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/142 | 29.6.2021 | Práca technika PO2/2021 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/143 | 29.6.2021 | Služba  CO2/2021 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/219 | 21.9.2021 | Služba  CO3/2021 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/220 | 21.9.2021 | Služba v CO 1/2021 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/281 | 19.11.2021 | Skladací plošinový vozík Rocket | A J Produkty a.s. | 36268518 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/303 | 10.12.2021 | Služba  PO 4/2021 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/304 | 10.12.2021 | Služba v CO 4/2021 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/47 | 22.3.2022 | služby v oblasti CO 1.štvrťrok 2022 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/48 | 22.3.2022 | práca technika PO 1.štvrťrok 2022 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/117 | 13.6.2022 | služby v oblasti CO 2.štvrťrok 2022 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/118 | 13.6.2022 | práca technika PO 2.štvrťrok 2022 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/199 | 13.9.2022 | práce technika požiarnej ochrany | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/200 | 13.9.2022 | služby v oblasti civilnej ochrany za 3. štvrťrok | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/272 | 8.12.2022 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 11/2022 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/281 | 19.12.2022 | práce technika požiarnej ochrany a | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/282 | 19.12.2022 | služby v oblasti civilnej ochrany za 4. štvrťrok | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2023/46 | 21.3.2023 | Práce technika požiarnej ochrany-1.Q/23 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2023/47 | 21.3.2023 | Služby v oblasti civilnej ochrany-1.Q/23 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2023/108 | 15.6.2023 | Práce technika požiarnej ochrany-2.Q/23 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2023/109 | 15.6.2023 | Služby v oblasti civilnej ochrany-2.Q/23 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |