|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/229 |
18.10.2024 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 9/24 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
1 000,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/227 |
11.10.2024 |
Softver - upgrade |
MRP-Company, spol. s r.o. |
31582320 |
59,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/228 |
11.10.2024 |
Účinkovanie na Dni úcty k starším - Mihaľovčan |
Folklórna skupina Mihaľovčan |
56357664 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/225 |
10.10.2024 |
kancelárske potreby - pečiatky |
Lukacek s.r.o. |
36586218 |
117,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/226 |
10.10.2024 |
Mobil starosta-08.09.2024-07.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/221 |
7.10.2024 |
Tonery do tlačiarne |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
608,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/222 |
7.10.2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 09/24 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/223 |
7.10.2024 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-09/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 073,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/224 |
7.10.2024 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 09/2024 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/218 |
3.10.2024 |
Pevná linka TSP-01.09.24-30.09.24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
46,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/219 |
3.10.2024 |
Poukážky - Úcta k starším |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
2 460,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/220 |
3.10.2024 |
Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 |
KB PROTECT s.r.o. |
53396031 |
81,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/216 |
2.10.2024 |
Zemný plyn-01.10.2024-31.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/217 |
2.10.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/213 |
1.10.2024 |
Skutočná spotreba vody od 21.03.24 do 25.09.24 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
341,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/214 |
1.10.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní- 9/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/215 |
1.10.2024 |
Deň obce - nafukovacie atrakcie |
Veronika Farbárová - HOPSA BAVSA |
50836617 |
584,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/212 |
30.9.2024 |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2024 |
26.9.2024 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2024 |
Rímskokatolícka farnosť sv. Anny v Žbinciach |
31998437 |
2 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/209 |
25.9.2024 |
SMS za 8/24 - 54 sms |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
2,46 EUR |