Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/170 8.8.2024 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 07/2024 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/171 8.8.2024 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-06/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  906,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/169 7.8.2024 Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 7/24 FÚRA s.r.o 36211451  1 026,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/168 6.8.2024 Akcia obce - pivo ,kofola DMJ MARKET, s.r.o. 36490661  1 214,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/160 5.8.2024 Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní- 7/24 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/161 5.8.2024 Pevná linka TSP-01.07.24-31.07.24 Slovak Telekom, a.s. 35763469  46,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/162 5.8.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 07/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/163 5.8.2024 Pomocné práce pri spracovaní účtovníctva Gemini consult s.r.o. 46329692  720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/164 5.8.2024 Elektrina DS-01.06.2024-31.08.2024 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  211,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/165 5.8.2024 Zemný plyn-01.08.2024-31.08.2024 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 117,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/166 2.8.2024 Vyúčtovanie za I.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. Mesto Michalovce 00325490  293,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/167 2.8.2024 Preddavok na II.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. Mesto Michalovce 00325490  19,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/158 1.8.2024 Vývoz nebezpečného odpadu FÚRA s.r.o. 36211451  102,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/159 1.8.2024 Za výkon funkcie zodpovednej osoby 7/24 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2409769481 31.7.2024 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa 54228573   
Detail Faktúra došlá DF2024/156 31.7.2024 Poplatok za vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s. 35910739  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/157 31.7.2024 Poplatok za vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s. 35910739  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/155 24.7.2024 Náplň Hel 20 l - Deň obce Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/151 22.7.2024 Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/152 22.7.2024 Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  685,00 EUR 
Nastavenia cookies