|  | Typ | Číslo  | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2025/103 | 12.6.2025 | Vývoz odpadu 5/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 267,96 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2025/102 | 11.6.2025 | Redukčný ventil - príslušenstvo | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 50,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2025/101 | 9.6.2025 | Mobil starosta 8.5.2025-7.6.2025 | Slovak Telecom | 35763469 | 61,10 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2025/100 | 9.6.2025 | Odvoz a zneškodnenie odpadu VVK - 5/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 700,71 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2025/10 | 31.1.2025 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 1/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/99 | 20.5.2024 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/98 | 15.5.2024 | doména od 20.5.24 - 19.5.25 | NET TRADE SERVICES, s.r.o. | 36216461 | 120,65 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/97 | 15.5.2024 | držiak Stell Sho 5610 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 43,99 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/96 | 10.5.2024 | Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-04/24 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/95 | 10.5.2024 | Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za obdobie | FÚRA s.r.o | 36211451 | 985,36 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/94 | 10.5.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-04/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 945,70 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/93 | 10.5.2024 | Mobil starosta-08.04.2024-07.05.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,90 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/92 | 6.5.2024 | Doprava, manipulácia mechanickou rukou | Godo s.r.o. | 50478052 | 61,20 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/91 | 6.5.2024 | Pevná linka TSP-01.04.24-30.04.24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,34 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/90 | 6.5.2024 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 04/2024 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 48,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/9 | 23.1.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-1.skupina | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 450,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/89 | 2.5.2024 | Elektrina DS-01.03.2024-31.05.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 211,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/88 | 3.5.2024 | Poradenské služby v oblasti BOZP za 2.Q/2024 | IKS - service s.r.o. | 54165083 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/87 | 3.5.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 04/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/86 | 2.5.2024 | Zemný plyn-01.05.2024-31.05.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |