Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/231 22.10.2024 Pracovný odev - tričko s potlačou Roman Vorreiter PRINTMEDIA 43108881  68,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/230 21.10.2024 SMS za 9/24 - 108 sms URBITECH s. r. o. 50749587  4,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/23 8.2.2024 Odchyt a kanantenizácia psov za mesiac 01/2024 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/229 18.10.2024 Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 9/24 FÚRA s.r.o 36211451  1 000,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/228 11.10.2024 Účinkovanie na Dni úcty k starším - Mihaľovčan Folklórna skupina Mihaľovčan 56357664  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/227 11.10.2024 Softver - upgrade MRP-Company, spol. s r.o. 31582320  59,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/226 10.10.2024 Mobil starosta-08.09.2024-07.10.2024 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/225 10.10.2024 kancelárske potreby - pečiatky Lukacek s.r.o. 36586218  117,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/224 7.10.2024 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 09/2024 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/223 7.10.2024 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-09/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 073,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/222 7.10.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 09/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/221 7.10.2024 Tonery do tlačiarne DECENT SC. s.r.o. 31685064  608,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/220 3.10.2024 Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 KB PROTECT s.r.o. 53396031  81,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/22 6.2.2024 Vývoz zmesového komunálneho odpadu 01/24 FÚRA s.r.o 36211451  966,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/219 3.10.2024 Poukážky - Úcta k starším Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164  2 460,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/218 3.10.2024 Pevná linka TSP-01.09.24-30.09.24 Slovak Telekom, a.s. 35763469  46,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/217 2.10.2024 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/216 2.10.2024 Zemný plyn-01.10.2024-31.10.2024 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 117,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/215 1.10.2024 Deň obce - nafukovacie atrakcie Veronika Farbárová - HOPSA BAVSA 50836617  584,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/214 1.10.2024 Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní- 9/24 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Nastavenia cookies