|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/33 |
3.4.2013 |
Stravné lístky 42013 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
436,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/282 |
24.11.2021 |
Odpad z VKK |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
435,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/175 |
5.9.2019 |
Kazeta 4x |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
434,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/3 |
11.1.2021 |
Kazeta HP 973 X čierna 4 ks |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
434,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/28 |
6.3.2012 |
Stravné lístky 3/2012 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
434,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/100 |
3.8.2012 |
Stravné listky 7/2012 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
434,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/162 |
15.12.2015 |
Montáž vianočného osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
433,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/274 |
12.11.2021 |
Sada pre deti MŠ- paušál |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
433,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/25 |
5.3.2012 |
Vývoz KO 2/2012 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
431,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/67 |
6.5.2011 |
vývoz odpadu 4/2011 |
FURA s.r.o |
36211451 |
431,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/14 |
9.2.2012 |
Vývoz KO 1/2012 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
430,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/4 |
17.1.2014 |
Stravné lístky na 1/2014 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
430,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/244 |
6.11.2024 |
Servisná prehliadka kotla KD |
MaTo Plyn - Servis, s.r.o. |
56225091 |
429,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/27 |
18.2.2011 |
Vývoz odpadu 1/2011 |
FURA s.r.o |
36211451 |
427,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/195 |
17.8.2021 |
SIEMENS EP7A6SB20- varná doska |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
426,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/191 |
2.10.2023 |
Skutočná spotreba vody: 22.03.2023-26.09.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
426,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/174 |
15.8.2022 |
Rozdeľovač B/CBC s kovanými spojkami KW |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
426,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/286 |
22.12.2022 |
Odvoz a zneskodnenie odpadu z VKK |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
425,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/76 |
16.5.2011 |
zemné práce |
Matej Paľo |
43381251 |
422,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/294 |
3.12.2020 |
Materiál |
KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. |
46304525 |
420,26 EUR |