Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2013/33 3.4.2013 Stravné lístky 42013 SODEXHO Pass SR,s.r.o 35741350  436,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/282 24.11.2021 Odpad z VKK FÚRA s.r.o 36211451  435,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/175 5.9.2019 Kazeta 4x DECENT SC. s.r.o. 31685064  434,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/3 11.1.2021 Kazeta HP 973 X čierna 4 ks DECENT SC. s.r.o. 31685064  434,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/28 6.3.2012 Stravné lístky 3/2012 SODEXHO Pass SR,s.r.o 35741350  434,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/100 3.8.2012 Stravné listky 7/2012 SODEXHO Pass SR,s.r.o 35741350  434,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/162 15.12.2015 Montáž vianočného osvetlenia EDISON SK s.r.o. 46694447  433,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/274 12.11.2021 Sada pre deti MŠ- paušál NOMIland s.r.o. 36174319  433,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/25 5.3.2012 Vývoz KO 2/2012 FÚRA s.r.o 36211451  431,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/67 6.5.2011 vývoz odpadu 4/2011 FURA s.r.o 36211451  431,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/14 9.2.2012 Vývoz KO 1/2012 FÚRA s.r.o 36211451  430,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/4 17.1.2014 Stravné lístky na 1/2014 SODEXHO Pass SR,s.r.o 35741350  430,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/244 6.11.2024 Servisná prehliadka kotla KD MaTo Plyn - Servis, s.r.o. 56225091  429,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/27 18.2.2011 Vývoz odpadu 1/2011 FURA s.r.o 36211451  427,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/195 17.8.2021 SIEMENS EP7A6SB20- varná doska ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151  426,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/191 2.10.2023 Skutočná spotreba vody: 22.03.2023-26.09.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  426,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/174 15.8.2022 Rozdeľovač B/CBC s kovanými spojkami KW PS12 Group s.r.o. 50760521  426,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/286 22.12.2022 Odvoz a zneskodnenie odpadu z VKK FÚRA s.r.o. 36211451  425,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/76 16.5.2011 zemné práce Matej Paľo 43381251  422,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/294 3.12.2020 Materiál KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. 46304525  420,26 EUR 
Nastavenia cookies