| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/191 |
6.9.2022 |
pneuservisné práce - traktor |
Ladislav Kováč |
43510795 |
166,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/273 |
31.12.2018 |
vyúčtovanie SO za 4Q 2018 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
165,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/168 |
18.12.2015 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
165,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/74 |
9.5.2017 |
Práca strojom LB 110 B |
Paľo |
43381251 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/182 |
15.10.2025 |
Sada pier s gravirovaním |
Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT |
50305999 |
164,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/256 |
3.11.2021 |
Akvárium údržba |
Július Mišľan ml. |
43531954 |
163,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/56 |
15.4.2016 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
163,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/43 |
23.3.2016 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
163,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/102 |
1.7.2016 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
162,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/283 |
23.11.2020 |
neoznačené vrecia 10 /2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
162,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/124 |
13.7.2018 |
Elektrina VO 6/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
162,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/264 |
17.12.2018 |
Materiál |
EURIS, spol. s r.o. |
31684076 |
161,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/3 |
8.1.2024 |
Nákup kanc.potrieb |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
160,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/118 |
5.10.2015 |
Materiál |
INGEMA s.r.o. |
36575411 |
160,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/66 |
6.5.2011 |
vyvoz ramenovým nakladačom |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce |
00186490 |
160,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/205 |
7.10.2019 |
kontrola hasiacich prístrojov,oprava |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
160,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/142 |
3.8.2018 |
Školné za základnú prípravu členov HJ |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/48 |
14.3.2025 |
Kontrolný rozpočet stavby Dom smútku |
Ing. arch. Bernard Pyšniak |
40940136 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/108 |
20.6.2025 |
Prenájom mobilných WC+ servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
159,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/132 |
4.8.2025 |
Prenájom mobilných WC+ servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
159,90 EUR |