|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/125 |
2.7.2019 |
Vodné,stočné ,obec, KD |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
156,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/130 |
23.7.2018 |
vyúčtovanie SO za 2 2018 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
156,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/121 |
1.12.2014 |
odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/9 |
24.1.2018 |
Demontáž vianočného osvetlenia/mat.a mont.práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/7 |
24.1.2019 |
Demontáž vian.osvetlenia/mat.a mon.práce/ |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/134 |
18.7.2023 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/155 |
18.8.2023 |
Prenájom mobilných WC + servis - Deň obce |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/99 |
20.5.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/136 |
8.7.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/174 |
16.8.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/217 |
2.10.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5/2011 |
17.2.2011 |
Vývoz a likvidácia TDO v priebehu roka 2011 - komunálny a drobný stavebný odpad |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce |
00168490 |
155,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/32 |
21.2.2011 |
Vývoz odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce |
00168490 |
155,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/187 |
16.8.2021 |
neoznačené vrecia 7 /2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
155,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/32 |
27.3.2012 |
Vývoz odpadu rómska osada |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
155,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/47 |
27.4.2012 |
Vývoz odpadu rómska osada |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
155,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/97 |
9.8.2012 |
Reklamné predmety, perá, tašky |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
154,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/27 |
31.1.2022 |
neoznačené vrecia 1/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
154,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/80 |
27.3.2020 |
ANTIK SmartCam SCE50 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
153,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/111 |
4.9.2012 |
Prevádzkové náklady - štiepkovač |
Obec Slavkovce |
00325775 |
153,74 EUR |