|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/168 |
27.7.2022 |
Credit pevná linka |
Peoplefone Slovakia s.r.o. |
43942521 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/208 |
27.9.2022 |
Kameramanské služby |
FAVS Ivan Drobňak |
33884561 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/24 |
9.2.2024 |
Pomocné práce pri spracovaní účtovníctva za IV.Q |
Gemini consult s.r.o. |
46329692 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/28 |
12.2.2024 |
Spracovanie záverečnej žiadosti o platbu, |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/80 |
25.4.2024 |
credit - pevná linka OCU |
Peoplefone Slovakia s.r.o. |
43942521 |
200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2024 |
11.9.2024 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2024 pre ZO Sliepkovce... |
ZO Sliepkovce SZCH |
00178322803 |
200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2025-dotácia |
13.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince na rok 2025 pre SZCH ZO Sliepkovce |
ZO Sliepkovce SZCH |
00178322803 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/146 |
1.8.2019 |
Vyúčtovanie SOÚ 2Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
199,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/326 |
31.12.2021 |
Elektrina DS 1.1.2021-31.12.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
199,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/156 |
21.8.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-vesta reflexná žltá |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
199,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/26 |
26.2.2013 |
oprava zariadenia KD |
Syteli spol.s.r.o |
36173975 |
198,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/113 |
14.6.2019 |
Elektrina 52019 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
196,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/68 |
28.6.2013 |
vodné .stočné |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
196,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/34 |
17.2.2021 |
Toner HP CF226X,9000 strán |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
195,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/10 |
24.1.2023 |
Toner HP CF283A - 1 ks |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
195,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/84 |
16.5.2023 |
Oprava optickej kabeláže kamerového systému obce |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
195,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/4 |
2.1.2019 |
AGRO fólia 12x25m,hrúbka 0,17 |
Michal Palcút - PALPLAST |
37025376 |
194,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/318 |
7.12.2020 |
SOFTVÉR Synology Nas 4 licencia pre IP kamery |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
193,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/72 |
21.4.2022 |
TPLINK TL-WA850RE-TP-LINK |
NAY a.s. |
35739487 |
193,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/117 |
4.6.2021 |
Nebezpečný Odpad |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
193,72 EUR |