Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2015/134 13.10.2015 Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  158,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/89 3.9.2014 oprava OPEL AUTOTIP 35832789  158,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/306 14.12.2021 kontrola hasiacich prístrojov Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  157,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/15 1.2.2022 udrzba akvaria Július Mišľan ml. 43531954  157,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/213 20.9.2021 neoznačené vrecia 8 /2021 FÚRA s.r.o 36211451  157,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/115 5.6.2024 Pneumatika s dušou, duša na vozík DS Ladislav Kováč 43510795  157,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/159 27.7.2022 Údržba akvária Július Mišľan ml. 43531954  156,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/125 2.7.2019 Vodné,stočné ,obec, KD Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  156,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/130 23.7.2018 vyúčtovanie SO za 2 2018 Mesto Michalovce 00325490  156,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/121 1.12.2014 odvoz odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/9 24.1.2018 Demontáž vianočného osvetlenia/mat.a mont.práce EDISON SK s.r.o. 46694447  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/7 24.1.2019 Demontáž vian.osvetlenia/mat.a mon.práce/ EDISON SK s.r.o. 46694447  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/134 18.7.2023 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/155 18.8.2023 Prenájom mobilných WC + servis - Deň obce Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/99 20.5.2024 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 5/2011 17.2.2011 Vývoz a likvidácia TDO v priebehu roka 2011 - komunálny a drobný stavebný odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 00168490  155,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/32 21.2.2011 Vývoz odpadu ramenovým nakladačom Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 00168490  155,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/187 16.8.2021 neoznačené vrecia 7 /2021 FÚRA s.r.o 36211451  155,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/32 27.3.2012 Vývoz odpadu rómska osada Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  155,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/47 27.4.2012 Vývoz odpadu rómska osada Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  155,10 EUR 
Nastavenia cookies