|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/246 |
29.11.2019 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
169,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/131 |
26.7.2018 |
Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
169,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/52 |
9.3.2022 |
SEDCO MŠ paušál |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
168,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/133 |
14.8.2017 |
EL.energia VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
168,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/279 |
27.12.2019 |
Oprava VO-materiál a montážné práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
168,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/109 |
14.7.2016 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
167,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/266 |
10.12.2019 |
Ohňostroj |
Ing.Petra Masárová |
45859329 |
167,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/284 |
23.11.2021 |
Nastenný kalendár,darčekové balenie |
CEWE a. s. |
31395937 |
167,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/82 |
17.4.2020 |
SAVO,Antibakteriálný gel na ruky |
DH fire & safety s. r. o. |
50910612 |
167,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/5 |
10.2.2011 |
Upgrade redakčného systému Tangram |
NET TRADE SERVICES s.r.o |
36216461 |
166,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/113 |
6.7.2017 |
Materiál obecný dom |
Peter Bajus PEI-TERM |
43190201 |
166,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/191 |
6.9.2022 |
pneuservisné práce - traktor |
Ladislav Kováč |
43510795 |
166,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/273 |
31.12.2018 |
vyúčtovanie SO za 4Q 2018 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
165,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/168 |
18.12.2015 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
165,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/74 |
9.5.2017 |
Práca strojom LB 110 B |
Paľo |
43381251 |
165,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/256 |
3.11.2021 |
Akvárium údržba |
Július Mišľan ml. |
43531954 |
163,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/56 |
15.4.2016 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
163,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/43 |
23.3.2016 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
163,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/102 |
1.7.2016 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
162,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/283 |
23.11.2020 |
neoznačené vrecia 10 /2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
162,36 EUR |