|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/141 |
13.11.2012 |
Náklady na použitie stroj. techniky na 2 pol.2012 |
Obec Slavkovce |
00325775 |
153,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/8 |
20.1.2021 |
Demontáž vianočného osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
153,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/292 |
9.1.2023 |
Harmonogramy a nálepky na rok 2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
153,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/67 |
6.6.2012 |
Vývoz odpadu rómska osada |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
153,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/12 |
8.2.2018 |
Odvoz odpad ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
153,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/245 |
18.10.2021 |
neoznačené vrecia 9 /2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
153,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/11 |
2.2.2012 |
Vývoz odpadu rómska osada |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
152,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/198 |
12.9.2022 |
Doprava futbalistov |
TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. |
44792123 |
152,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/108 |
28.8.2012 |
Likvidácia stavebnej sute |
CSM-STAV |
36206016 |
152,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/156 |
8.8.2019 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
152,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/103 |
14.8.2012 |
Vývoz odpadu Stanovský |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
152,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/68 |
3.5.2017 |
Náhradné diely |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
152,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/110 |
2.7.2018 |
Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
152,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/189 |
2.12.2016 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
152,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/239 |
5.12.2018 |
Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
152,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/59 |
25.4.2016 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
152,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/136 |
30.8.2016 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
151,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/152 |
2.8.2018 |
Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
151,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/49 |
3.4.2017 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
151,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/97 |
25.5.2022 |
Výmena núdzového zdroja na automatických dverách |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
151,20 EUR |