|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/104 |
13.5.2021 |
odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
10,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/310 |
14.12.2020 |
Odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
10,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/62 |
24.3.2021 |
odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
10,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/59 |
31.3.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
10,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/294 |
29.11.2021 |
Gumený doraz na kľučku |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
10,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/146 |
16.11.2012 |
Mobil Nokia |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
11,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/106 |
9.10.2013 |
vodné .stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
11,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/58 |
12.6.2014 |
pracovný materiál |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
11,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/95 |
26.9.2014 |
Vodné, stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
11,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/47 |
30.3.2016 |
Vodné, stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
11,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/154 |
3.10.2016 |
Vodné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
11,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NZ 3/2024 |
4.4.2024 |
Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu |
Michal Mošpan |
|
11,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/56 |
1.4.2019 |
Vodné,stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
11,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/165 |
31.12.2012 |
doplatok FS rok 2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
11,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/23 |
26.2.2015 |
Príručka pre obecných a školských kronikárov |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
11,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/22 |
15.2.2013 |
Mobil pracovníčky |
Slovak Telecom |
35763469 |
11,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/31 |
15.3.2013 |
Mobil pracovníčky |
Slovak Telecom |
35763469 |
11,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/47 |
16.5.2013 |
Mobil pracovníčky |
Slovak Telecom |
35763469 |
11,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/45 |
14.5.2014 |
mobil pracovníčky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/60 |
18.6.2014 |
mobil pracovníčky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11,93 EUR |