Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2012/165 31.12.2012 doplatok FS rok 2012 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  11,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/23 26.2.2015 Príručka pre obecných a školských kronikárov Regionálne vzdelávacie centrum Košice 31268650  11,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/22 15.2.2013 Mobil pracovníčky Slovak Telecom 35763469  11,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/31 15.3.2013 Mobil pracovníčky Slovak Telecom 35763469  11,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/47 16.5.2013 Mobil pracovníčky Slovak Telecom 35763469  11,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/45 14.5.2014 mobil pracovníčky Slovak Telekom, a.s. 35763469  11,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/60 18.6.2014 mobil pracovníčky Slovak Telekom, a.s. 35763469  11,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/118 17.11.2014 mobil pracovníčky Slovak Telekom, a.s. 35763469  11,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/131 16.12.2014 mobil pracovníčky Slovak Telekom, a.s. 35763469  11,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/51 4.6.2014 Nálepky fura FÚRA s.r.o 36211451  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/79 14.8.2014 Nálepky fura FÚRA s.r.o 36211451  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/64 26.4.2017 spracovanie ohlásenia o odpade FÚRA s.r.o 36211451  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/118 18.7.2017 spracovanie odpadu IIQ FÚRA s.r.o 36211451  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/176 18.10.2017 spracovanie odpadu IIIQ FÚRA s.r.o 36211451  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/233 31.12.2017 spracovanie odpadu 4Q FÚRA s.r.o 36211451  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/67 17.4.2018 Spracovanie ohlásenia o v zniku odpadu 1Q 1 Q2018 FÚRA s.r.o 36211451  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/128 24.7.2018 Spracovanie ohlásenia o v zniku odpadu 2Q 1 Q2018 FÚRA s.r.o 36211451  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/126 1.7.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/141 23.7.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/162 19.8.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Nastavenia cookies