Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2016/169 28.10.2016 Spracovanie hlaseni o vzniku odpadu FÚRA s.r.o 36211451  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/11 1.1.2017 Spracovanie o hláseni odpadu FÚRA s.r.o 36211451  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/203 16.9.2022 Prenájom rohoží 15.8.2022-11.09.2022 Lindström, s.r.o. 35742364  14,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/227 13.10.2022 Prenájom rohoží 12.9.2022-09.10.2022 Lindström, s.r.o. 35742364  14,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/250 10.11.2022 Prenájom rohoží 10.10.2022-06.11.2022 Lindström, s.r.o. 35742364  14,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/271 8.12.2022 Prenájom rohoží 07.11.2022-04.12.2022 Lindström, s.r.o. 35742364  14,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/289 5.1.2023 Prenájom rohoží 05.12.2022-31.12.2022 Lindström, s.r.o. 35742364  14,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/19 3.2.2023 Prenájom rohoží 01.01.2023-29.01.2023 Lindström, s.r.o. 35742364  14,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/32 2.3.2023 Prenájom rohoží 30.01.2023-26.02.2023 Lindström, s.r.o. 35742364  14,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/50 30.3.2023 Prenájom rohoží 27.02.2023-26.03.2023 Lindström, s.r.o. 35742364  14,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/69 27.4.2023 Prenájom rohoží 27.03.2023-23.04.2023 Lindström, s.r.o. 35742364  14,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/86 25.5.2023 Prenájom rohoží 24.04.2023-21.05.2023 Lindström, s.r.o. 35742364  14,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/319 31.12.2020 Prenájom rohoží 12/2020 Lindström, s.r.o. 35742364  14,45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/220 24.10.2023 Odoslané SMS za mesiac 9/2023-319 sms URBITECH s. r. o. 50749587  14,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/15 9.2.2012 Pevná linka KD 1/2012 T- Slovak Telekom,a.s 35763469  14,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/26 7.3.2012 Pevná linka KD 2/2012 T- Slovak Telekom,a.s 35763469  14,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/272 31.12.2018 Vyučtovanie FS za rok 2018 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  14,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/57 9.5.2012 Pevná linka KD 4/2012 T- Slovak Telekom,a.s 35763469  14,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/41 22.2.2021 odoslané SMS URBITECH s. r. o. 50749587  14,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/52 5.5.2015 Nálepky FÚRA 50 ks FÚRA s.r.o 36211451  15,00 EUR 
Nastavenia cookies