|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/113 |
19.7.2016 |
Spracovanie hlaseni o vzniku odpadu |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/169 |
28.10.2016 |
Spracovanie hlaseni o vzniku odpadu |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/11 |
1.1.2017 |
Spracovanie o hláseni odpadu |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/282 |
16.12.2024 |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/203 |
16.9.2022 |
Prenájom rohoží 15.8.2022-11.09.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/227 |
13.10.2022 |
Prenájom rohoží 12.9.2022-09.10.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/250 |
10.11.2022 |
Prenájom rohoží 10.10.2022-06.11.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/271 |
8.12.2022 |
Prenájom rohoží 07.11.2022-04.12.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/289 |
5.1.2023 |
Prenájom rohoží 05.12.2022-31.12.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/19 |
3.2.2023 |
Prenájom rohoží 01.01.2023-29.01.2023 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/32 |
2.3.2023 |
Prenájom rohoží 30.01.2023-26.02.2023 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/50 |
30.3.2023 |
Prenájom rohoží 27.02.2023-26.03.2023 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/69 |
27.4.2023 |
Prenájom rohoží 27.03.2023-23.04.2023 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/86 |
25.5.2023 |
Prenájom rohoží 24.04.2023-21.05.2023 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/319 |
31.12.2020 |
Prenájom rohoží 12/2020 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/202 |
19.9.2024 |
Deň obce - nákup zeleniny |
AMIGO PRIMA, s.r.o. |
43885624 |
14,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/220 |
24.10.2023 |
Odoslané SMS za mesiac 9/2023-319 sms |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
14,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/15 |
9.2.2012 |
Pevná linka KD 1/2012 |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
14,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/26 |
7.3.2012 |
Pevná linka KD 2/2012 |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
14,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/272 |
31.12.2018 |
Vyučtovanie FS za rok 2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
14,90 EUR |