|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/54 |
4.4.2023 |
Zemný plyn 01.04.-30.04.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/55 |
4.4.2023 |
GDPR-03/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/56 |
4.4.2023 |
Pevná linka KD-TERE-03/23,Internet-OcÚ-03/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/51 |
3.4.2023 |
Poradenstvo VO-03/2023 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/52 |
3.4.2023 |
Čistiace prostriedky-KD-TG Floor Cleaner Extra 10l |
Vallens, s.r.o. |
36408590 |
102,14 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/42/054/594 |
31.3.2023 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných... |
Urad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce |
30794536 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/50 |
30.3.2023 |
Prenájom rohoží 27.02.2023-26.03.2023 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2023 |
28.3.2023 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Makuňa Gejza |
|
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/48 |
27.3.2023 |
Publikácia: Účtovné súvsťažnosti v samospráve |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/49 |
27.3.2023 |
Skutočná spotreba vody: 28.09.2022-21.03.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
317,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/45 |
21.3.2023 |
Udržiavanie zverejnených dokumentov-1.1.-31.12.23 |
j2-net, s.r.o. |
36776998 |
16,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/46 |
21.3.2023 |
Práce technika požiarnej ochrany-1.Q/23 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/47 |
21.3.2023 |
Služby v oblasti civilnej ochrany-1.Q/23 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/44 |
20.3.2023 |
Odoslané SMS za mesiac 1-2/2023 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
13,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/43 |
17.3.2023 |
Autorská odmena za licenciu r. 2023 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
15,96 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2023 |
16.3.2023 |
prenájom kultúrneho domu Žbince |
Marcin Marek |
|
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/40 |
13.3.2023 |
Dekontaminácia chladiaceho boxu |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
89,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/41 |
13.3.2023 |
Revízia výťahu SGNV 500 plošiny a brány |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
284,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/42 |
13.3.2023 |
Materiál na opravu a oprava mot. kosačky |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
260,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/38 |
9.3.2023 |
Poradenstvo VO-02/2023 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |