| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/60 | 3.4.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 03/24 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/61 | 3.4.2024 | Vyhotovenie mapy cintorína v elektronickej | EXCO-HN, s.r.o. | 36472301 | 1 345,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/62 | 3.4.2024 | Program Cintorín ver. 1.77 s naplnenou databázou | EXCO-HN, s.r.o. | 36472301 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/56 | 2.4.2024 | Mandátny certifikát - 3 ročný | Disig, a.s. | 35975946 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/57 | 2.4.2024 | Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie | FÚRA s.r.o | 36211451 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/55 | 27.3.2024 | Inzercia v Korzári Streda balík 27.03.2024 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/54 | 26.3.2024 | Skutočná spotreba vody od 27.09.23 do 20.03.24 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 306,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024/NAF52 | 25.3.2024 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Nadácia EPH | 42412871 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3240719 | 22.3.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/52 | 15.3.2024 | Dekontaminácia chladiaceho boxu | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/53 | 15.3.2024 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 02/2024 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/50 | 13.3.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 1.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/51 | 13.3.2024 | Školenie k informačnému systému URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/49 | 12.3.2024 | Mobil starosta-08.02.2024-07.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/47 | 7.3.2024 | Odoslané sms za mesiac 2/2024 - 54 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 2,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/48 | 7.3.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-02/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 225,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/42 | 5.3.2024 | Pevná linka TSP-01.02.24-29.02.24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/43 | 5.3.2024 | Vývoz zmesového komunálneho odpadu 02/24 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 965,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/44 | 5.3.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 02/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/45 | 5.3.2024 | Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-02/24 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |