| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/3 |
12.1.2026 |
Dahua kamera, IP kamera |
m-elektroinstalacie s.r.o. |
55533710 |
545,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/29 |
12.2.2026 |
Vývoz odpadu 1/26 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
2 192,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/28 |
10.2.2026 |
Kronika A3 s potlačou |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/27 |
10.2.2026 |
Mobil starosta 8.1.2026-7.2.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/26 |
6.2.2026 |
Mesačný paušálny poplatok 1/2026 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/25 |
5.2.2026 |
Pevná linka TSP + internet 1/2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/24 |
5.2.2026 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-1/26 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 127,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/23 |
4.2.2026 |
Germicídny žiarič Unizdrav |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
405,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/22 |
4.2.2026 |
Zber jedlých olejov a tukov |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
15,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/21 |
3.2.2026 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 1/26 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/20 |
3.2.2026 |
Elektrina DS 1.1.2026 - 28.2.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/2 |
7.1.2026 |
Informácie o dotáciách a grantoch pre obce 2026 |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/19 |
3.2.2026 |
Zemný plyn 2/2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
641,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/18 |
2.2.2026 |
Práce vyhotovené naviac dohodnutého |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/17 |
2.2.2026 |
Poradenstvo 01/2026 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/16 |
30.1.2026 |
Harmonogram na rok 2026 - 230 ks |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
76,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/15 |
30.1.2026 |
Poradenské služby 1/2026 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/14 |
28.1.2026 |
Kuka nálepky 250 ks |
Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT |
50305999 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/13 |
27.1.2026 |
Spracovanie monitorovacích správ za rok 2025 |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
184,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/12 |
27.1.2026 |
Montáž a demontáž vianočných svetiel a oprava VO |
ELID, s.r.o. |
47329947 |
1 857,53 EUR |