|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/39 |
29.2.2024 |
Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/38 |
27.2.2024 |
OPTIMAX Derergent umývací prostriedok na strojové |
ROIN, s. r. o. |
35848901 |
90,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/37 |
23.2.2024 |
Autorská odmena za licenciu za rok 2024 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
20,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/36 |
21.2.2024 |
Mot.rotačná kefa- aktivačná činnosť-1.skupina |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/35 |
21.2.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/34 |
16.2.2024 |
Poradenské služby v oblasti BOZP za 1.Q/2024 |
IKS - service s.r.o. |
54165083 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/33 |
15.2.2024 |
Ústredňa pre obecný rozhlas KAU-800W USB/FM/BT |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
40116956 |
898,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/32 |
14.2.2024 |
Nákup kanc. a hygienických potrieb |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
89,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/31 |
12.2.2024 |
Ceduľa POZOR mokrá podlaha 6 ks |
Fortel katalog s.r.o. |
26964333 |
52,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/30 |
12.2.2024 |
Finančný spravodajca ročník 2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/3 |
8.1.2024 |
Nákup kanc.potrieb |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
160,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/29 |
12.2.2024 |
Vypracovanie aktualizácie rozpočtu a projektovej |
BOSKOVs.r.o. |
46461701 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/28 |
12.2.2024 |
Spracovanie záverečnej žiadosti o platbu, |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/27 |
12.2.2024 |
Mobil starosta-08.01.2024-07.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/26 |
12.2.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-01/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/25 |
9.2.2024 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-01/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 324,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/249 |
12.11.2024 |
Oprava bojlera OcU |
Gabriel Egri - elektroservis VALTIM |
40411061 |
183,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/248 |
12.11.2024 |
Mobil starosta-08.10.2024-07.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/247 |
7.11.2024 |
Vyúčtovanie za III.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. |
Mesto Michalovce |
00325490 |
357,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/246 |
7.11.2024 |
Preddavok na IV.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,76 EUR |