|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/27 |
16.2.2017 |
Náklady SOcÚ na rok 2017 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
778,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/126 |
6.7.2023 |
Zmesový komunálny odpad 06/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
777,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/238 |
6.12.2018 |
Komunálny odpad 11/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
776,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/144 |
11.11.2015 |
Oprava VO |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
776,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/56 |
10.3.2021 |
Elektrina KD,VO,obec |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
772,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/98 |
7.6.2023 |
Zmesový komunálny odpad 05/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
771,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/5 |
24.1.2014 |
Náklady pre rok 2014 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
763,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/8 |
5.2.2015 |
Náklady na rok 2015 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
763,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/21 |
8.2.2023 |
Zmesový komunálny odpad 01/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
761,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/10 |
28.1.2022 |
stravné listky 2/2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
760,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/127 |
9.12.2014 |
2x pneumatiky traktor |
Ladislav Kováč |
43510795 |
760,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/34 |
27.3.2014 |
preplatok |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
753,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/243 |
21.11.2023 |
Mob.telefón-iPhone 15 128GB Black-kúpna cena- |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
753,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/65 |
6.6.2012 |
Oprava OPEL Movano |
AUTOTIP |
35832789 |
752,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/79 |
12.4.2021 |
Elektrina KD,VO,obec |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
752,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/35 |
6.3.2023 |
Zmesový komunálny odpad 02/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
751,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/225 |
31.12.2017 |
odpad 12/2017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
749,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/112 |
4.7.2018 |
Komunálny odpad 6/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
747,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/202 |
6.9.2021 |
Stravné listky 9/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
744,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/259 |
28.10.2021 |
Stravné lístky 11/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
744,42 EUR |