|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/296 |
2.12.2020 |
Vitamin D3 pre dôchodcov |
NOVOPHARM s.r.o. |
43968619 |
717,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/316 |
22.12.2021 |
Stravné lístky 1/2022 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
715,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/199 |
29.11.2017 |
Školenie |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
714,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/22 |
9.2.2022 |
Odpad 01/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
709,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/139 |
28.8.2017 |
Stravné lístky september 2017 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
708,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/269 |
13.12.2019 |
Elektrina nedoplatok |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
706,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/7 |
24.1.2025 |
Materiál PUPN 3 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
703,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/72 |
9.5.2011 |
zemné práce |
Matej Paľo |
43381251 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/113 |
7.9.2012 |
Audit rok 2011 |
Ing.Vladimír Ladič |
17306370 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/145 |
19.12.2013 |
Audítorské práce rok 2012 |
Ing.Vladimír Ladič |
17306370 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/128 |
12.12.2014 |
Audit účtovníctva a ročnej závierky za rok 2013 |
Ing.Vladimír Ladič |
17306370 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/96 |
20.6.2017 |
Zmluva o dielo č40/2017 -služby |
SK Projekt s.r.o. |
48195286 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/105 |
28.6.2017 |
Vypracovanie rozvojového dokumentu |
AWA Corp.s.r.o. |
47319437 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/102 |
23.5.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/127 |
27.6.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/201 |
17.9.2024 |
Výkopové práce bagrom |
Pavol Geri |
56152256 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/168 |
11.10.2017 |
Poukážky 139 ks v hodnote 5,00 € |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
695,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/194 |
9.9.2022 |
Komunálny odpad 8/2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
691,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/161 |
4.8.2022 |
Komunálny odpad jul 2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
685,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/152 |
22.7.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
685,00 EUR |