Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/296 2.12.2020 Vitamin D3 pre dôchodcov NOVOPHARM s.r.o. 43968619  717,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/316 22.12.2021 Stravné lístky 1/2022 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  715,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/199 29.11.2017 Školenie MADE spol. s r.o. 36041688  714,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/22 9.2.2022 Odpad 01/2022 FÚRA s.r.o 36211451  709,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/139 28.8.2017 Stravné lístky september 2017 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  708,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/269 13.12.2019 Elektrina nedoplatok Východoslovenská energetika a.s. 44483767  706,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/7 24.1.2025 Materiál PUPN 3 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  703,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/72 9.5.2011 zemné práce Matej Paľo 43381251  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/113 7.9.2012 Audit rok 2011 Ing.Vladimír Ladič 17306370  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/145 19.12.2013 Audítorské práce rok 2012 Ing.Vladimír Ladič 17306370  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/128 12.12.2014 Audit účtovníctva a ročnej závierky za rok 2013 Ing.Vladimír Ladič 17306370  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/96 20.6.2017 Zmluva o dielo č40/2017 -služby SK Projekt s.r.o. 48195286  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/105 28.6.2017 Vypracovanie rozvojového dokumentu AWA Corp.s.r.o. 47319437  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/102 23.5.2024 Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/127 27.6.2024 Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/201 17.9.2024 Výkopové práce bagrom Pavol Geri 56152256  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/168 11.10.2017 Poukážky 139 ks v hodnote 5,00 € COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  695,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/194 9.9.2022 Komunálny odpad 8/2022 FÚRA s.r.o. 36211451  691,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/161 4.8.2022 Komunálny odpad jul 2022 FÚRA s.r.o. 36211451  685,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/152 22.7.2024 Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  685,00 EUR 
Nastavenia cookies