|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/79 |
12.4.2021 |
Elektrina KD,VO,obec |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
752,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/35 |
6.3.2023 |
Zmesový komunálny odpad 02/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
751,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/225 |
31.12.2017 |
odpad 12/2017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
749,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/112 |
4.7.2018 |
Komunálny odpad 6/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
747,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/202 |
6.9.2021 |
Stravné listky 9/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
744,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/259 |
28.10.2021 |
Stravné lístky 11/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
744,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/288 |
29.11.2021 |
Stravné lístky 12/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
736,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/76 |
22.4.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
735,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/289 |
31.12.2019 |
Elektrina nedoplatok |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
734,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/63 |
9.4.2019 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
731,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/37 |
3.3.2025 |
Zemný plyn 3/2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
730,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/105 |
27.5.2024 |
štartér, zásahová hadica, požiarna hadica |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
729,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/63 |
29.4.2016 |
Jedálne kupóny 5/2016 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
724,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/49 |
11.3.2020 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
720,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/138 |
22.8.2017 |
projektová dokumentácia |
C-H Projekt s.r.o. |
46017232 |
720,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/194 |
8.10.2018 |
Poúkažky 144 ks v hodnote 5 € |
COOP Jednota Michalovce |
00169099 |
720,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/249 |
25.10.2021 |
Žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2022 |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
720,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/132 |
8.7.2024 |
Stavebný dozor a školenie BOZP - Ľudový dom |
MIDEY, s.r.o. |
44716664 |
720,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/163 |
5.8.2024 |
Pomocné práce pri spracovaní účtovníctva |
Gemini consult s.r.o. |
46329692 |
720,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/41 |
9.3.2022 |
Zmesový komunálny odpad 2/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
719,10 EUR |