Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2015/17 10.2.2015 Plyn 1/2015 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  566,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/29 11.2.2019 Toner HP DECENT SC. s.r.o. 31685064  565,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/154 8.8.2019 Komunálny odpad 7 / 2019 FÚRA s.r.o 36211451  563,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/48 4.4.2016 Zemný plyn 4/2016 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  563,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/67 4.5.2016 Zemný plyn 5/2016 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  563,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/82 3.6.2016 Zemný plyn 6/2016 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  563,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/107 5.6.2016 Zemný plyn 6/2016 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  563,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/122 4.8.2016 Zemný plyn 8/2016 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  563,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/140 6.9.2016 Zemný plyn 9/2016 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  563,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/157 10.10.2016 Plyn obec ,KD innogy Slovensko s. r. o. 44291809  563,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/178 7.11.2016 Plyn obec ,KD innogy Slovensko s. r. o. 44291809  563,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/191 7.12.2016 Plyn obec ,KD innogy Slovensko s. r. o. 44291809  563,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/1 3.1.2017 Zemný plyn 1/2017 obec,KD innogy Slovensko s. r. o. 44291809  563,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/18 6.2.2017 Zemný plyn 2/2017 obec,KD innogy Slovensko s. r. o. 44291809  563,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/70 7.7.2014 stravné lístky7/2014 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  560,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/133 1.12.2014 systemova podpora MADE spol. s r.o. 36041688  560,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/156 7.12.2015 Systémová podpora URBIS (1.12.2015-30.11.2016 ) MADE spol. s r.o. 36041688  560,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/192 5.12.2016 Systémová podpora 01.12.2016-30.11.2016 MADE spol. s r.o. 36041688  560,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/246 4.12.2018 Systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688  560,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/247 2.12.2019 Systémová podpora URBIS 1.12.2019-30.11.2020 MADE spol. s r.o. 36041688  560,00 EUR 
Nastavenia cookies