|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/154 |
8.7.2020 |
Odpad6/2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
611,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/174 |
2.11.2016 |
Jedálne kupóny 11/2016 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
609,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/187 |
30.11.2016 |
Jedálne kupóny 12/2016 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
609,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/2 |
11.1.2017 |
Stravné lístky 1/2017 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
609,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/65 |
25.4.2017 |
Stravné lístky 5 2017 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
609,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/141 |
28.7.2017 |
Stravné lístky |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
609,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/221 |
7.10.2024 |
Tonery do tlačiarne |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
608,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/27 |
15.2.2023 |
Toner Brother TN-423-3 ks-OcÚ,Toner HP-TERE |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
607,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/123 |
7.6.2021 |
Elektrina KD,VO,obec |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
606,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/151 |
9.7.2021 |
Elektrina KD,VO,obec |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
606,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/136 |
29.10.2012 |
Odpad 10/20112 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
606,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/66 |
6.4.2020 |
Komunalný odpad 3 2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
605,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/64 |
5.6.2012 |
Vývoz TDO 5/2012 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
605,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/244 |
12.10.2020 |
Odpad 9/2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
603,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/97 |
6.5.2020 |
Odpad 4/2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
601,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/18 |
8.2.2025 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu VKK 10/24 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
601,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/142 |
2.11.2012 |
120 poukážok na úctu k staršim |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/114 |
6.11.2014 |
poukážky 120 x5 € |
COOP Jednota Michalovce |
00169099 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/250 |
29.11.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie : |
Luby, s.r.o. |
44832095 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/66 |
8.4.2019 |
Odpad 32019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
597,08 EUR |