Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/190 10.8.2020 Odpad 7/2020 VKK FÚRA s.r.o 36211451  537,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/37 2.3.2020 Odvoz odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  533,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/22 18.2.2011 Splátka plynu KD SPP 35815256  532,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/23 18.2.2011 Príspevok na SOU Vinné Spoločný obecný úrad - školstvo so sídlom vo Vinno 00325953  532,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/195 9.12.2016 Materiál obecný dom TIRPAK VLADIMÍR - VATI 35452722  530,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/41 18.3.2011 oprava miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia Ing.Ján Blaho- EDISON 33270473  525,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/150 19.7.2024 URBITECH s. r. o. 50749587  524,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/92 3.8.2015 stravné lístky8/2015 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  523,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/151 30.11.2015 Stravné lístky 12/2015 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  523,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/14 2.2.2016 Jedálne kupóny 2/2016 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  523,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/28 1.3.2016 Jedálne kupóny 2/2016 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  523,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/101 28.6.2016 Jedálne kupóny 7/2016 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  523,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/48 29.3.2017 Stravné lístky 42017 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  523,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/43 11.3.2019 Odpad 12018 FÚRA s.r.o 36211451  521,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/268 31.12.2018 Komunálny odpad 12/2018 FÚRA s.r.o 36211451  520,83 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/55 5.6.2014 stravné lístky6/2014 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  520,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/12 4.2.2019 Odpad 12018 FÚRA s.r.o 36211451  519,91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/203 10.10.2023 Nákup materiálu na projekt Rekonštrukcia KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. 46304525  519,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/221 13.11.2018 odpad 10/2018 FÚRA s.r.o 36211451  518,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/33 20.2.2017 Seminár SOTAC,s.r.o. 36189855  516,01 EUR 
Nastavenia cookies