Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/71 4.5.2018 Nebezpečný odpad 04/2018 FÚRA s.r.o 36211451  499,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/31 5.3.2018 Komunálny odpad 02/2018 FÚRA s.r.o 36211451  499,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/27 1.4.2014 stravné lístky 4/2014 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  499,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/85 3.9.2014 stravné lístky9/2014 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  499,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/39 7.4.2015 Stravné listky 4/2015 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  499,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/104 8.9.2015 Stravné lístky 9/2015 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  499,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/139 3.11.2015 Stravné lístky 11/2015 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  499,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/50 6.4.2018 Komunálny odpad 03/2018 FÚRA s.r.o 36211451  499,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/207 6.12.2017 odpad 11 2017 FÚRA s.r.o 36211451  498,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/1 8.1.2019 Materiál VPP Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  498,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/139 3.8.2018 Komunálny odpad 7/2018 FÚRA s.r.o 36211451  498,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/13 5.2.2018 odpad 12018 FÚRA s.r.o 36211451  498,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/20 12.2.2013 Servis plynových spotrebičov a revízia spotrebičov Róbert Ďurčak 46675604  498,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/94 8.6.2018 Nebezpečný odpad 05/2018 FÚRA s.r.o 36211451  497,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/166 10.9.2018 Zmesový komunálny odpad - august 2018 FÚRA s.r.o 36211451  497,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/152 29.9.2016 Materiál VPP PPG Deco Slovakia,s.r.o. 31633200  496,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/39 6.5.2014 stravné lístky Up Slovensko, s. r. o. 31396674  495,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/119 5.12.2014 stravné lístky12/2014 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  495,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/2 7.1.2015 Stravné lístky 1/2015 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  495,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/15 6.2.2015 Stravné lístky 2/2015 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  495,64 EUR 
Nastavenia cookies