Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/183 26.8.2022 Vlajky ,nápisi 3D na KD LIM PO, s.r.o. 36498980  655,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/189 26.8.2022 Nožnicový stan profi JAKS s.r.o. 50734245  133,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/181 22.8.2022 Úprava vstupných priestorov KD G.L.S. Building service s.r.o. 48303836  9 228,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/182 22.8.2022 Pevná linka KD,internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/176 19.8.2022 Prenájom rohoží 18.7.2022-14.08.2022 Lindström, s.r.o. 35742364  13,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/178 19.8.2022 Pohár zlato-strieborný ,štitok-PO MAAD.sk, s.r.o. 46870733  102,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/179 19.8.2022 Stavebné práce KD v období od 1.8.2022- JAREK, s.r.o. 46155180  5 637,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/180 19.8.2022 Stavebné práce KD v období od 1.7.2022- JAREK, s.r.o. 46155180  8 281,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/177 16.8.2022 Odoslané SMS za mesiac 7/2022 URBITECH s. r. o. 50749587  2,28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2022 15.8.2022 Zmluva o účinkovaní Košické folklórne štúdio 31945589  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/174 15.8.2022 Rozdeľovač B/CBC s kovanými spojkami KW PS12 Group s.r.o. 50760521  426,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2022 12.8.2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov Miroslav Horváth   500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/175 12.8.2022 Poradenstvo VO 7/2022 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/193 12.8.2022 Yamaha MG 16 XU zosilovač Syntex Bratislava s.r.o. 35774673  544,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/173 11.8.2022 Olej,lanko-cievka,reťaz Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  94,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/169 10.8.2022 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/171 10.8.2022 Vývoz odpadu z neoznačených vriec 7/2022 FÚRA s.r.o. 36211451  88,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/172 10.8.2022 Vývoz odpadu z VKK FÚRA s.r.o. 36211451  293,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/166 9.8.2022 Toner HP CF226A DECENT SC. s.r.o. 31685064  129,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/167 9.8.2022 Práce strojom LB 11 0B Paľo 43381251  2 440,00 EUR 
Nastavenia cookies