| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5660/2023 | 23.5.2023 | Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb | NASES | 42156424 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | RA-SNCA/20199666 | 23.5.2023 | Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať | NASES | 42156424 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/85 | 22.5.2023 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec-04/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/84 | 16.5.2023 | Oprava optickej kabeláže kamerového systému obce | Real Security, s. r. o. | 47314001 | 195,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/82 | 15.5.2023 | Odchyt a karantenizácia psov za mesiac 4/2023-2 ks | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/83 | 15.5.2023 | Sada Stanica karaoke+2 mikrofóny bezšnúrové-NPPRIM | LEGS, spol. s r.o. | 36762474 | 27,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/80 | 12.5.2023 | Detská atrakcia-skákací hrad Mimoň | Veronika Farbárová | 50836617 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/81 | 12.5.2023 | Knihy-NP PRIM | Svojtka & Co., vydavateľstvo, s.r.o. | 35922176 | 41,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3230714 | 11.5.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/79 | 10.5.2023 | Mobil starosta-08.04.23-07.05.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/76 | 9.5.2023 | Poradenstvo VO-04/2023 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/77 | 9.5.2023 | Zmesový komunálny odpad 04/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 781,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/78 | 9.5.2023 | Registrácia a správa DNS domény,WEB hosting, | NET TRADE SERVICES, s.r.o. | 36216461 | 120,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/75 | 8.5.2023 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-04/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 413,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/74 | 4.5.2023 | Pevná linka KD-TERE-04/23,Internet-OcÚ-04/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/71 | 2.5.2023 | GDPR-04/23-výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/72 | 2.5.2023 | Zemný plyn 01.05.-31.05.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/73 | 2.5.2023 | Elektrina DS - 01.03.-31.05.23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/68 | 27.4.2023 | Vypracovanie žiadosti o nenávratný fin.príspevok | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/69 | 27.4.2023 | Prenájom rohoží 27.03.2023-23.04.2023 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |