|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/25 |
10.2.2022 |
Mesačný paušalny poplatok 1/2022 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/26 |
10.2.2022 |
Elektrina VO,KD,obec,OcU 1/2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 478,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/22 |
9.2.2022 |
Odpad 01/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
709,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/24 |
9.2.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/16 |
4.2.2022 |
Zemny plyn 2/2022 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
1 738,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/17 |
4.2.2022 |
Elektrina 2/2022 dom smutku |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/18 |
4.2.2022 |
Služba pri VO za 1/2022 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/19 |
4.2.2022 |
Prenájom rohoží 1/2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/20 |
4.2.2022 |
HP 903XL paušál MŠ |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
96,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/21 |
4.2.2022 |
Zodpovedná osoba 1/2022 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/23 |
4.2.2022 |
Pevná linka obec, KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/12 |
2.2.2022 |
nalepky 2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
75,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/13 |
2.2.2022 |
vrecia na KO |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
59,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/14 |
1.2.2022 |
orez gastana |
Bohuslav Mráz |
52220893 |
350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/15 |
1.2.2022 |
udrzba akvaria |
Július Mišľan ml. |
43531954 |
157,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/1 |
31.1.2022 |
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
9,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/27 |
31.1.2022 |
neoznačené vrecia 1/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
154,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/10 |
28.1.2022 |
stravné listky 2/2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
760,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/11 |
27.1.2022 |
demontaz vianocného osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
148,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/5 |
26.1.2022 |
Príspevok 1Q 2022 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,82 EUR |