| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/14 | 2.2.2023 | Zemný plyn 01.02.-28.02.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/15 | 2.2.2023 | Elektrina DS - 01.01.-28.02.23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/16 | 2.2.2023 | Spracovanie monitorovacej správy za r.2022 a jej | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/17 | 2.2.2023 | Kompatibilná sada HP-materiál škôlka | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/10 | 24.1.2023 | Toner HP CF283A - 1 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 195,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/11 | 24.1.2023 | Príspevok-preddavky na 1.Q/2023 do SOÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 20,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/12 | 24.1.2023 | Tovar podľa cen.ponuky-mriežky na rekuperáciu 4ks | Ing. Roman Škvarka | 46054421 | 446,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/13 | 24.1.2023 | Utierky pap. Z-Z biele 2-vrs.-40 ks | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 72,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/297 | 19.1.2023 | Finančný spravodajca za rok 2022- doplatok vyúčtov | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 33,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/299 | 19.1.2023 | Spracovanie ohllásenia o vzniku odpadu za rok 2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/9 | 18.1.2023 | Finančný spravodajca, ročník 2023 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/8 | 16.1.2023 | Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 2 ks - OcÚ | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 38,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/294 | 12.1.2023 | neoznačené vrecia 12/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/6 | 12.1.2023 | Kancelárske kreslo Relax béžová-starosta-173,34 € | Kancelária 24h s. r. o. | 46493000 | 308,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/7 | 12.1.2023 | Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/298 | 11.1.2023 | Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 253,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2023 | 10.1.2023 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince | Dobrovoľný požiarny zbor Žbince | 001774746810 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2023 | 10.1.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince | Futbalový klub Žbince | 17148901 | 6 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/293 | 10.1.2023 | Odoslané SMS za mesiac 12/2022 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 4,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/3 | 10.1.2023 | Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |