| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/52 | 3.4.2023 | Čistiace prostriedky-KD-TG Floor Cleaner Extra 10l | Vallens, s.r.o. | 36408590 | 102,14 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/42/054/594 | 31.3.2023 | Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných... | Urad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/50 | 30.3.2023 | Prenájom rohoží 27.02.2023-26.03.2023 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2023 | 28.3.2023 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Makuňa Gejza | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/48 | 27.3.2023 | Publikácia: Účtovné súvsťažnosti v samospráve | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 35532882 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/49 | 27.3.2023 | Skutočná spotreba vody: 28.09.2022-21.03.2023 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 317,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/45 | 21.3.2023 | Udržiavanie zverejnených dokumentov-1.1.-31.12.23 | j2-net, s.r.o. | 36776998 | 16,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/46 | 21.3.2023 | Práce technika požiarnej ochrany-1.Q/23 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/47 | 21.3.2023 | Služby v oblasti civilnej ochrany-1.Q/23 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/44 | 20.3.2023 | Odoslané SMS za mesiac 1-2/2023 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 13,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/43 | 17.3.2023 | Autorská odmena za licenciu r. 2023 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 15,96 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2023 | 16.3.2023 | prenájom kultúrneho domu Žbince | Marcin Marek | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/40 | 13.3.2023 | Dekontaminácia chladiaceho boxu | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 89,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/41 | 13.3.2023 | Revízia výťahu SGNV 500 plošiny a brány | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN | 47687908 | 284,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/42 | 13.3.2023 | Materiál na opravu a oprava mot. kosačky | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 260,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/38 | 9.3.2023 | Poradenstvo VO-02/2023 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/39 | 9.3.2023 | Mobil starosta-08.02.23-07.03.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/37 | 8.3.2023 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-02/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 898,18 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2408921576 | 8.3.2023 | povinné zmluvné poistenie na vozidlo Iveco | Generali Poisťovňa | 54228573 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2023 | 6.3.2023 | Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov | ARRIVA Michalovce, a.s. | 36214078 |