|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/132 |
27.6.2022 |
Montáž bleskovodu |
Ondrej Šmiga - Sion Systems |
47800861 |
6 125,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/131 |
24.6.2022 |
Práca-odberné plynové zariadenie |
MERATECH-SOLAR, s.r.o. |
36687375 |
8 204,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/127 |
23.6.2022 |
Prenájom rohoží 23.5.2022-19.6..2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/123 |
20.6.2022 |
Budeme si čítať |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
21,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/125 |
20.6.2022 |
ME31-00/C4 wifi modul U-MATCH |
PaBMI s.r.o. |
52893031 |
840,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/126 |
17.6.2022 |
Čistenie kanalizácie |
MH LINE s.r.o. |
51915804 |
258,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22022 |
16.6.2022 |
Zmluva o nájme nehnuteľností |
MIRO DŽIVIPEN, o.z. |
52583252 |
1,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1-800049297057 |
15.6.2022 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
34,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/124 |
15.6.2022 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 5/2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
28,98 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12022 |
13.6.2022 |
Kúpna zmluva |
Jolana Milenková |
|
49,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/117 |
13.6.2022 |
služby v oblasti CO 2.štvrťrok 2022 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/118 |
13.6.2022 |
práca technika PO 2.štvrťrok 2022 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/115 |
10.6.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/116 |
10.6.2022 |
Odoslané SMS za mesiac 5/2022 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
477,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/114 |
7.6.2022 |
Strední virtuální prohlídka |
STREEWVIEW CZECH s.r.o. |
08619671 |
287,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/112 |
6.6.2022 |
Demontáž klimatizácie |
PaBMI s.r.o. |
52893031 |
1 092,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/113 |
6.6.2022 |
Piesok |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
553,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/104 |
3.6.2022 |
GDPR mesiac máj 2022 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/108 |
3.6.2022 |
Zemný plyn 6/2022 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
2 069,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/109 |
3.6.2022 |
Pevná linka KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
51,04 EUR |