| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/102 | 12.6.2023 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 5/2023 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/103 | 12.6.2023 | Vyúčtovanie za I.Q/2023 SOÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/104 | 12.6.2023 | Preddavok na II.Q/2023 SOÚ z vl.zdrojov | Mesto Michalovce | 00325490 | 20,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/105 | 12.6.2023 | Mobil starosta-08.05.23-07.06.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/100 | 8.6.2023 | Vývoz jedlých olejov a tukov na základe Dodatku | FÚRA s.r.o | 36211451 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/97 | 7.6.2023 | Dobropis k faktúre č.2419932 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -2,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/98 | 7.6.2023 | Zmesový komunálny odpad 05/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 771,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/99 | 7.6.2023 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-05/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 029,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/96 | 6.6.2023 | Rybársky lístok-40 ks+poštovné a balné | ŠEVT a.s. | 31331131 | 39,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/93 | 5.6.2023 | GDPR-05/23-výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/94 | 5.6.2023 | Poradenstvo VO-05/2023 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/95 | 5.6.2023 | Pevná linka KD-TERE-05/23,Internet-OcÚ-05/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/92 | 2.6.2023 | Zemný plyn 01.06.-30.06.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2023 | 31.5.2023 | Mandátna zmluva - stavebný dozor | MIDEY, s.r.o. | 44716664 | 4 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/90 | 30.5.2023 | Občerstvenie 18.5.2023 Regionálne stretnutie | Business Hotel DRUŽBA s.r.o. | 51342171 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/91 | 30.5.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice,okuliare, | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/89 | 26.5.2023 | Vypracovanie DDZ na stavbu: dobudovanie technickej | Drahoslava Dankaninová s.r.o. | 53640691 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/86 | 25.5.2023 | Prenájom rohoží 24.04.2023-21.05.2023 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/87 | 25.5.2023 | Drevený nápis-Mama 15ks-NP PRIM | Raj pre deti s. r. o. | 53500989 | 15,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/88 | 25.5.2023 | Fotoplátno 30 x 40 cm-1ks-NP PRIM,dobierka+poštovn | HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. | 36335690 | 26,80 EUR |