| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/141 | 2.8.2023 | Elektrina DS - 01.06.-31.08.23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/138 | 1.8.2023 | Tlač: Plagát A3, 4/0, 130 g - 10 ks - Deň obce | TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. | 54441161 | 8,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/139 | 1.8.2023 | Náramok identifikačný NEON-200 ks-Deň obce | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 16,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/140 | 1.8.2023 | Zemný plyn 01.08.-31.08.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/137 | 25.7.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-okuliare, rukavice | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 201,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/135 | 21.7.2023 | Vyúčtovanie za II.Q/2023 SOÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 344,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/136 | 21.7.2023 | Preddavok na III.Q/2023 SOÚ z vl.zdrojov | Mesto Michalovce | 00325490 | 20,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/134 | 18.7.2023 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/133 | 15.7.2023 | Oprava požiarneho čerpadla PS 12 | PS12+ s.r.o. | 51451557 | 3 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/132 | 14.7.2023 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec-06/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/131 | 13.7.2023 | Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/130 | 11.7.2023 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-06/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 894,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/127 | 10.7.2023 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 6/2023 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/128 | 10.7.2023 | Druhý štvrťrok 2023-Poradenská činnosť v zmysle | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/129 | 10.7.2023 | Mobil starosta-08.06.23-07.07.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/125 | 6.7.2023 | Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince(predplatné) | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/126 | 6.7.2023 | Zmesový komunálny odpad 06/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 777,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/122 | 4.7.2023 | Zemný plyn 01.07.-31.07.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/123 | 4.7.2023 | Kompatibilná sada HP BK+CMY-2ks-NP PRIM | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 83,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/124 | 4.7.2023 | Pevná linka KD-TERE-06/23,Internet-OcÚ-06/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |