Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2015/161 15.12.2015 Prevádzkové náklady použitia stroj. techniky Obec Slavkovce 00325775  264,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/83 2.6.2016 Kontajner na odpad 1100 l FÚRA s.r.o 36211451  264,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/30 22.2.2018 Posúdenie projektovej dokumentácie Technická inšpekcia, a.s. 36653004  264,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/69 8.4.2019 Elektrina 22019 - VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  263,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/150 13.8.2018 El.energia KD,Vo,obecný dom Východoslovenská energetika a.s. 44483767  263,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/194 17.8.2021 BEKO BU 1153HCN chladnička starosta ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151  261,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/78 18.4.2019 Materiál PPG Deco Slovakia,s.r.o. 31633200  261,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/42 13.3.2023 Materiál na opravu a oprava mot. kosačky Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  260,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/56 9.5.2012 Valec, toner tlačiareň HP 2820 MICOMP spol.s.r.o 36589187  260,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/126 17.6.2022 Čistenie kanalizácie MH LINE s.r.o. 51915804  258,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/148 9.8.2023 Reprezentačné-Deň obce-Topkola, pivo Šariš DMJ MARKET, s.r.o. 36490661  257,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/151 11.9.2017 Pero,vlajky LIM PO, s.r.o. 36498980  257,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/119 29.7.2016 Materiál Peter Bajus PEI-TERM 43190201  256,63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/175 29.7.2021 Yealink W56H IP DECT ručka pro W60P,W56P,W52P Dávid Vorčák 41964012  256,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/51 5.4.2016 Toner DECENT SC. s.r.o. 31685064  255,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/54 1.4.2019 Oprava VO -materiál a montažné práce EDISON SK s.r.o. 46694447  252,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/138 2.8.2018 Tonery HP DECENT SC. s.r.o. 31685064  251,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/158 14.9.2017 Materiál VPP -furik ,nasada ryľová.hrable Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  251,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/135 4.11.2015 Vývoz odpadu 10 /2015 FÚRA s.r.o 36211451  250,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/13 1.2.2016 Zaklenie autobusovej zastávky v obci Sklenarstvo KALAJ,s.r.o 46448551  250,00 EUR 
Nastavenia cookies