Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/19 18.1.2018 Školenie zamestnancov miestnej občianskej ROZVOJ SPIŠA n.o. 35582537  250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2408921576 8.3.2023 povinné zmluvné poistenie na vozidlo Iveco Generali Poisťovňa 54228573  250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2023 16.3.2023 prenájom kultúrneho domu Žbince Marcin Marek   250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2023 28.3.2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov Makuňa Gejza   250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2023 20.4.2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov Ing. Tomáš Pastír   250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/218 20.10.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice maxifoam Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/244 22.11.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice maxifoam Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/268 20.12.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-pršiplášť-19ks, Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KD-1/2024 1.2.2024 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Ladislav Marcin   250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/10 23.1.2024 Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/35 21.2.2024 Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/62 3.4.2024 Program Cintorín ver. 1.77 s naplnenou databázou EXCO-HN, s.r.o. 36472301  250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KD-2/2024 29.5.2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov Iveta Ujlakyová   250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/228 11.10.2024 Účinkovanie na Dni úcty k starším - Mihaľovčan Folklórna skupina Mihaľovčan 56357664  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/78 31.5.2016 Akumulátorová vŕtačka Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  249,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/34 14.2.2017 APPLE IPHONE 7 128 Slovak Telekom, a.s. 35763469  249,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/3 10.1.2013 Občerstvenie mariášový, stolnotenisový turnaj EUREST,spol.s.r.o 31342809  248,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/62 17.4.2017 Elektrina VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  246,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/59 6.4.2023 Grafické spracovanie a tlač:Občasník A, 4/4-200 ks TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. 54441161  245,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/247 30.11.2023 Grafické spracovanie a tlač:Občasník A3,4/4-200 ks TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. 54441161  245,00 EUR 
Nastavenia cookies