Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/129 27.6.2022 Demontáž osvetlenia KD Ondrej Šmiga - Sion Systems 47800861  244,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/165 18.10.2016 Elektrina VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  242,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/80 11.5.2017 Práce k výzve Rady vlády SR Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/91 6.6.2017 Spracovanie žiadosti k výzve Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/152 13.9.2017 Spracovanie žiadosti PHa ZZ Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/35 9.3.2018 Spracovanie výzvy Podpora rozvoja športu 2018 Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/39 6.3.2019 Vypracovanie žiadosti Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/308 20.12.2021 Plachta na zakrytie fantány Ľubomír Smoliga 32672471  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/29 12.2.2024 Vypracovanie aktualizácie rozpočtu a projektovej BOSKOVs.r.o. 46461701  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/58 22.4.2013 Prezentácia na DVD Zemplín 1.časť platby CBS spol.s.r.o 36754749  239,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/116 17.6.2019 Pneumatiky,duša,pneuservisné práce Ladislav Kováč 43510795  238,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/223 7.9.2021 Ubytovanie HOTEL SUN, s. r. o. 50488074  238,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/259 28.10.2020 Stojan s bezdotyk. davkovač -testovanie MIPA MI, s.r.o. 52696871  237,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/189 10.11.2017 Výdaj recyklovaného materiálu CSM-STAV 36206016  237,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/109 14.9.2015 Oprava chladničky CALEX Kolesár Jozef -SERVISKOL 35027045  237,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/44 18.3.2011 Predaj plechu Ing.Mráz Ján,ZAMPRO 11961091  236,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/30 17.2.2020 Materiál ELEKTROSERVIS VV:s.r.o 44602731  235,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/29 10.2.2021 Oprava ,konfigurácie,ASUS -Desktop DATALAN, a.s. 35810734  235,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/164 10.9.2018 Predaj stavebného materiálu - frakcia 0/32 - MK PROTRANS SK s.r.o. 47455420  234,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/196 10.10.2018 Elektrina 09/2018 - VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  234,40 EUR 
Nastavenia cookies